3000-5000 元
技能要求: 资产管理,税务管理,财务管理 一、 任职资格要求: 1. 教育水平:全日制大学本科及以上学历; 2. 专业背景:法律、会计、审计、财务管理类相关专业; 3. 工作经验:5年及以上同类工作经验; 4. 资格证书:律师、中级会计师优先; 5. 知识要求: (1) 熟悉法律、会计、审计、税法、风险管理专业理论知识,具备内外审计、企业内部控制管理的相关专业技能(熟悉企业内部控制规范的优先); (2) 具备建立、评价企业内部控制管理体系的相关工作经验,有流程制度梳理的相关咨询工作经验者优先; 6. 专业技能或能力: (1) 具备组织和协调能力; (2) 较强的责任心和团队协作能力; (3) 保密意识,良好的沟通表达能力、信息分析能力; (4) 较强的统筹规划、分析判断能力; (5) 较强的原则性和专业的职业操守。 二、岗位职责说明 1. 补充和完善公司内部控制体系,根据公司业务特点,拟定相关规章制度,负责审核公司各类合同,参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约,出具合同审批意见,并负责组织检查、督促经济合同的履行; 2. 公司内部审计工作规范等相关制度; 3. 按照内部控制体系建设工作计划,组织和协调开展内控调研、编制内控管理手册和评价标准,制定对标整改方案等工作; 4. 组织和实施内部控制运行的评价工作,整理提交内控评价结果,对评价结果进行跟踪反馈,提出整改建议并监督实施; 5. 定期或不定期地组织对公司内部控制体系设计的完整性、科学性进行监督检查; 三、岗位薪酬:面议、微信沟通。
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