10000-12000 元
1.职责描述 (1)负责建立公司内部审计制度,负责内部审计工作; (2)制定公司审计计划,出具审计报告; (3)开展招标采购、工程建设、投资并购等专项调查,发现管理、效率、舞弊等问题,提出处理和改进建议; (4)负责对各个子公司的内审工作; (5)执行审计后监督整改及跟踪工作; (6)开展全公司管理、经营环节的内控评价工作,给出评价和完善建议并跟踪落实; (7)参与公司经营管理各项工作流程设计、权责划分和制度建设,给出优化方案和建议; (8)负责任期内、离任经济责任进行审计; (9)做好公司内审工作的档案管理; (10)完成领导交办的其他工作。 2.任职资格 (1)全日制本科及以上学历,审计、财务、管理等相关专业,年龄40岁以下; (2)具备三年以上集团企业风险管理、内部审计、会计师事务所审计相关工作经验; (3)具有大型投资项目审计经验,具备较强的风险识别能力和沟通协调能力; (4)富有专业精神,工作勤勉,责任心强。
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