5000-8000 元
岗位职责:负责公司内部审计工作,包括财务收支、内部控制、合规性及专项审计;编制审计计划、实施方案及报告,提出整改建议并跟踪落实;协助外部审计机构完成年度审计工作;参与风险评估与内控流程优化,识别运营中的潜在风险;定期向审计委员会汇报审计发现及改进情况。 任职要求:本科及以上学历,会计、审计、财务管理或相关专业;持有CPA、CIA或中级审计师资格者优先;3年以上企业内部审计或会计师事务所审计工作经验;熟悉《企业内部控制基本规范》及审计准则,熟练运用Excel、审计软件及ERP系统;具备较强的逻辑分析、沟通协调及书面表达能力;责任心强,原则性强,
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