3000-5000 元
岗位职责: 1、配合部门经理,根据公司审计制度进行审计工作; 2、在部门经理的领导下,负责有关财务、建设工程、经济责任方面的审计工作,并协助部门经理制定年度审计计划。 3、审查财务收支计划及单位预算执行和决算。 4、审查所属经济单位的财务收支及资产、负债、效益。 5、审查与财务收支有关的经济活动及效益。 6、审查所属单位内部控制制度的建立和执行。 7、对审计记录证明材料、审计结果进行分析整理、编制复核; 8、完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1、大专及以上学历,财务、审计等相关专业毕业,具有会计师或审计师资格; 2、具有2年以上大型企业集团内部审计或会计师所工作经验; 3、具备较强的分析、计划、协调、组织能力,能够发现内部控制制度存在的缺陷并提出建议; 4、具有较强的工作热情和责任感和事业心,愿意承担高强度的工作压力; 5、有较强的沟通和文字表达能力,为人负责,工作认真塌实,刻苦,具有团队合作精神。
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